DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.


BASE LEGAL

La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, establece el Departamento de Obras Públicas, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos del Gobierno. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se reorganiza para asignarle la responsabilidad como organismo central a cargo del Programa de Transportación del Gobierno de Puerto Rico, y se re-denomina como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Dicho plan de Reorganización también adscribe la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de los Puertos al DTOP. La Ley 123-2014, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y la adscribe al DTOP.

MISIÓN

Llevar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente, seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de servicios de vanguardia y excelencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,392 1,296 1,089 1,075 1,075

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 35,482 34,774 38,253 46,344
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 11,843 13,348 9,738 10,099
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 2,435 1,941 6,480 6,470
Directoría de Urbanismo 400 104 79 102
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 50,160 50,167 54,550 63,015
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 0 0 2,244 2,201
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 0 0 21,576 21,160
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 0 0 89 87
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 23,909 23,448
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 0 0 0 76,500
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 0 0 76,500
 
Total, Servicio Directo 50,160 50,167 78,459 162,963
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 9,981 388 217 214
Administración y Servicios Auxiliares Centrales 7,125 5,091 7,081 5,783
Diseño y Reconstrucción de Carreteras 81,126 829 873 701
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 1,022 1,254 1,309 1,069
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 1,707 3,027 2,496 2,711
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas 26 325 245 302
Adquisición y Administración de Propiedades 26 65 73 32
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 101,013 10,979 12,294 10,812
 
Total, Servicio de Apoyo 101,013 10,979 12,294 10,812
 
Total, Programa 151,173 61,146 90,753 173,775
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 106,787 23,796 21,321 20,239
Asignaciones Especiales 6,001 70 0 0
Fondos Especiales Estatales 38,149 37,280 45,230 53,368
Fondos Federales 236 0 293 220
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 151,173 61,146 66,844 73,827
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 21,528 21,113
Fondos Especiales Estatales 0 0 2,381 2,335
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 23,909 23,448
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 76,500
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 76,500
Total, Origen de Recursos 151,173 61,146 90,753 173,775
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 23,547 20,607 16,917 16,758
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,246 2,248 3,695 2,839
Servicios Comprados 0 0 709 642
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 4 0 0
Asignaciones Englobadas 80,000 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 985 0 0 0
Materiales y Suministros 4 937 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 106,787 23,796 21,321 20,239
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 21,528 21,113
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 21,528 21,113
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 76,500
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 0 76,500
 
Total de la RC del Fondo General 106,787 23,796 42,849 117,852
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignación Pareo Fondos Federales 6,001 70 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 6,001 70 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 6,001 70 0 0
 
Total del Fondo General 112,788 23,866 42,849 117,852
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 19,987 18,412 17,895 16,923
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 866 1,258 2,652 1,736
Servicios Comprados 12,791 10,671 13,576 12,144
Gastos de Transportación 345 440 622 657
Servicios Profesionales 0 2,581 1,274 15,233
Otros Gastos Operacionales 1,424 1,549 4,949 3,757
Compra de Equipo 516 408 736 779
Materiales y Suministros 2,455 1,960 3,797 2,316
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 22 43
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 38,385 37,280 45,523 53,588
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 2,381 2,335
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 2,381 2,335
Total, Concepto 151,173 61,146 90,753 173,775

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor

Descripción del Programa

Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".

Clientela

Público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 35,246 34,774 38,098 46,189
Fondos Federales 236 0 155 155
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,482 34,774 38,253 46,344
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 2,244 2,201
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 2,244 2,201
Total, Origen de Recursos 35,482 34,774 40,497 48,545
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 18,831 17,148 16,746 15,905
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 651 950 1,904 714
Servicios Comprados 12,664 10,456 10,608 9,662
Gastos de Transportación 36 216 194 176
Servicios Profesionales 0 2,546 1,094 14,535
Otros Gastos Operacionales 1,365 1,478 4,949 3,662
Compra de Equipo 237 209 553 467
Materiales y Suministros 1,697 1,770 2,198 1,202
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 7 21
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,482 34,774 38,253 46,344
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 2,244 2,201
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 2,244 2,201
Total, Concepto 35,482 34,774 40,497 48,545
 

Mantenimiento y Conservación de Carreteras

Descripción del Programa

Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones para los usuarios las superficies de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.

Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 468 565 652 709
Fondos Federales 0 0 138 65
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,375 12,783 8,948 9,325
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,843 13,348 9,738 10,099
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 48 47
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 21,528 21,113
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 21,576 21,160
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 76,500
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 76,500
Total, Origen de Recursos 11,843 13,348 31,314 107,759
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,780 12,318 9,348 9,782
Servicios Comprados 32 19 167 63
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 4 0 0
Gastos de Transportación 16 19 30 36
Servicios Profesionales 0 35 112 95
Otros Gastos Operacionales 4 3 0 2
Compra de Equipo 0 0 18 46
Materiales y Suministros 6 950 48 53
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 15 22
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,843 13,348 9,738 10,099
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 21,576 21,160
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 21,576 21,160
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 76,500
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 76,500
Total, Concepto 11,843 13,348 31,314 107,759
 
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito

Descripción del Programa

Orienta a los conductores y peatones sobre la Ley 22-2000, según enmedada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"; y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas, conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05 de la Ley 22, supra.

Clientela

Conductores y peatones en las áreas donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT).

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,435 1,941 6,480 6,470
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,435 1,941 6,480 6,470
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 89 87
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 89 87
Total, Origen de Recursos 2,435 1,941 6,569 6,557
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 746 788 745 561
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 215 308 748 1,022
Servicios Comprados 95 196 2,805 2,419
Gastos de Transportación 293 205 398 445
Servicios Profesionales 0 0 68 603
Otros Gastos Operacionales 55 68 0 93
Compra de Equipo 279 199 165 266
Materiales y Suministros 752 177 1,551 1,061
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,435 1,941 6,480 6,470
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 89 87
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 89 87
Total, Concepto 2,435 1,941 6,569 6,557
 
Directoría de Urbanismo

Descripción del Programa

Ordena y consolida las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores con miras a convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad.

Clientela

Los 78 municipios de Puerto Rico, todos sus ciudadanos y potenciales inversionistas en los centros urbanos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 400 104 79 102
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 400 104 79 102
Total, Origen de Recursos 400 104 79 102
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 400 104 79 102
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 400 104 79 102
Total, Concepto 400 104 79 102
 
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.

Clientela

Todas las unidades que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 6,001 70 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,980 318 217 214
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,981 388 217 214
Total, Origen de Recursos 9,981 388 217 214
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 749 253 217 214
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,246 65 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 985 0 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 6,001 70 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,981 388 217 214
Total, Concepto 9,981 388 217 214
 
Administración y Servicios Auxiliares Centrales

Descripción del Programa

Integra las funciones y tareas relacionadas con los servicios administrativos que se proveen a otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales.

Clientela

Provee servicios a los empleados del Departamento; así como a las agencias del Gobierno de Puerto Rico y Municipios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,125 5,091 7,081 5,783
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,125 5,091 7,081 5,783
Total, Origen de Recursos 7,125 5,091 7,081 5,783
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,125 2,908 2,681 2,302
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 2,183 3,695 2,839
Servicios Comprados 0 0 705 642
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,125 5,091 7,081 5,783
Total, Concepto 7,125 5,091 7,081 5,783
 

Diseño y Reconstrucción de Carreteras

Descripción del Programa

Desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre bajo jurisdicción estatal. Además, administra la programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el desarrollo de los proyectos.

Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 81,126 829 873 701
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 81,126 829 873 701
Total, Origen de Recursos 81,126 829 873 701
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,122 829 873 701
Asignaciones Englobadas 80,000 0 0 0
Materiales y Suministros 4 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 81,126 829 873 701
Total, Concepto 81,126 829 873 701
 

Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

Descripción del Programa

Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras bajo jurisdicción estatal.

Clientela

Público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,022 1,254 1,309 1,069
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,022 1,254 1,309 1,069
Total, Origen de Recursos 1,022 1,254 1,309 1,069
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,022 1,254 1,309 1,069
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,022 1,254 1,309 1,069
Total, Concepto 1,022 1,254 1,309 1,069
 

Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad

Descripción del Programa

Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de carreteras bajo jurisdicción estatal, previamente seleccionados por el Departamento.

Clientela

Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,707 3,027 2,496 2,711
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,707 3,027 2,496 2,711
Total, Origen de Recursos 1,707 3,027 2,496 2,711
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,707 3,027 2,496 2,711
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,707 3,027 2,496 2,711
Total, Concepto 1,707 3,027 2,496 2,711
 

Supervisión y Coordinación de Obras Públicas

Descripción del Programa

Centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras, Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.

Clientela

Programas operacionales del Departamento.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 26 325 245 302
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26 325 245 302
Total, Origen de Recursos 26 325 245 302
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 26 325 245 302
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26 325 245 302
Total, Concepto 26 325 245 302
 

Adquisición y Administración de Propiedades

Descripción del Programa

Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Clientela

Las agencias y organismos del Gobierno de Puerto Rico y el público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 26 65 73 32
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26 65 73 32
Total, Origen de Recursos 26 65 73 32
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 26 65 73 32
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26 65 73 32
Total, Concepto 26 65 73 32